Browsing Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría by Title
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Control interno y diseño de un tablero de control en la empresa unipersonal de productos de limpieza Super Limpio para la toma de decisiones de la gestión gerencial
(2021)El objetivo de este trabajo fue analizar el control interno y diseñar un Tablero de Control para la toma de decisiones de la gestión gerencial de la empresa Super Limpio. Del análisis de los resultados surge que, la empresa ... -
El control interno y la información de gestión como herramientas para la expansión de pymes argentinas
(2021)El objetivo de este trabajo fue Proponer una estructura de control interno para el circuito de ventas y cobranzas de la empresa Vega Color Pinturerías. Para promover el uso de la información de gestión como herramienta ... -
Criptoactivos, evaluación de su viabilidad como fuente de financiamiento de pymes en Argentina
(2020)Los criptoactivos nacen en el año 2009 en la forma de criptomonedas. Se basan en la tecnología blockchain, que permite generar una disrupción en las formas de transmisión de dinero, de creación de valor y de captación de ... -
Criptoactivos: tratamiento legal, impositivo, contable y de auditoria en Argentina
(2021)La aparición disruptiva de los activos digitales y la nueva tecnología que utilizan de plataforma, llamada cadena de bloques, llegaron para quedarse. Los países como Argentina han ido aceptándola en forma escalonada, siempre ... -
El cuadro de mando integral como herramienta para la gestión y medición estratégica, aplicado a una pyme constructora
(2018)El objetivo de este trabajo final fue realizar un estudio bibliográfico para comprender los principales conceptos acerca del Cuadro de Mando Integral, herramienta contemporánea de la contabilidad gerencial, utilizada para ... -
Cuadro de mando integral para la gestión estratégica de empresas en el sector del juego de azar. Aspectos éticos
(2017)Este trabajo trata acerca de la adecuación del Cuadro de Mando Integral para organizaciones que participan en el negocio del juego de azar, enmarcado en un contexto ético. La importancia radica en la validez de este ... -
Cuadro de mando integral y control Interno en el área compras como herramienta para incrementar la eficiencia y eficacia en una pyme gráfica
(2020-07-31)El objetivo de este trabajo final fue realizar un estudio a fin de comprender la importancia de implementar un cuadro de mando integral y un sistema de control interno para incrementar la eficiencia y eficacia en una ... -
“Cuadro de mando integral, Control interno y evaluación de gestión estratégica en una Entidad Financiera de la ciudad de Córdoba”.
(2015-06-30)El objetivo general de este trabajo final fue analizar los beneficios en la gestión estratégica de una Entidad Financiera al complementar el modelo de Cuadro de Mando Integral y el Sistema de Control Interno. Del análisis ... -
Cuestiones fiscales relacionadas a la aplicación de las normas internacionales de información financiera, el caso particular de las entidades financieras
(2019)El objetivo de este trabajo fue analizar distintos aspectos fiscales relacionados a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financieras en Entidades Financieras, principalmente en aquellos impuestos que ... -
La cultura de improvisación en la pequeña y mediana empresa. Su impacto para un crecimiento sustentable
(2014-12-28)El presente trabajo final busca resaltar la importancia de las PyMEs y empresas familiares en la economía y su aporte vital en la producción de un país, de igual manera establecer las principales debilidades que deben ... -
Desarrollo de un modelo de circuito para gestión de inventarios. Caso de una cooperativa de servicios públicos.
(2015-06-30)El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de circuito para la gestión de inventarios aplicado a cooperativa de servicios públicos. A los efectos de determinar los requisitos necesarios para su diseño, se abordó ... -
Dificultades de gestión contable que adquieren las pymes por la falta de sistematización y control de la información contable
(2019)El presente trabajo final tiene como objetivo analizar las dificultades de gestión contable que adquieren las PyMEs por la falta de sistematización de los sistemas computarizados y el control interno para la auditoria ... -
Diseño de información gerencial para la toma de decisiones generada a partir de un caso Framework de auditoría interna. El caso de una empresa del rubro de salud.
(2020)En el presente trabajo, se analizaron los cinco elementos que componen el COSO framework de auditoría interna en una empresa del rubro de la salud. A partir de un relevamiento de los controles internos existentes en el ... -
Diseño de sistema de información estratégica, KPI´s y contabilidad gerencial para la toma de decisiones en escenarios inestables. El caso de Travel World, compañía multinacional de asistencia al viajero en Argentina
(2023)El objetivo del Trabajo Final de Posgrado fue diseñar un Sistema de Información estratégica, KPI´s y contabilidad gerencial de una empresa multinacional de asistencia al viajero, para optimizar la toma de decisiones y ... -
Diseño de un módulo de recaudación para una institución de salud localizada en la ciudad de Córdoba
(2023)El objetivo de éste trabajo fue formalizar un procedimiento para un módulo de recaudación diaria y ser implementado a través de un sistema informático. El mismo se estudia en una institución prestadora de servicios salud ... -
Diseño de un plan de auditoría interna para una pyme del sector textil de Córdoba
(2017)El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis sobre las ventajas que aporta el proceso de Auditoría Interna (AI) a las organizaciones. Además se profundizó sobre la factibilidad de adecuar la función de AI a empresas ... -
Diseño de un sistema de control Interno para una distribuidora de bebidas líder en la provincia de Córdoba
(2019)En el presente trabajo analizaron las variables de control interno que existían en la empresa Mariano Fernandez e Hijos SRL. y se propuso un diseño de control para que contribuya al cumplimiento de objetivos gerenciales. ... -
Diseño de un sistema de control interno para una empresa de la ciudad de Córdoba dedicada a la actividad de warehouse
(2022)El objetivo de este trabajo fue diseñar de un sistema de control interno para una empresa de la ciudad de Córdoba dedicada a la actividad de warehouse. Del análisis de los resultados surge que la empresa no cuenta con un ... -
Diseño de un sistema de control interno satisfactorio en base a la auditoría interna. El caso de una pyme del rubro comercial localizada en la provincia de Santiago del Estero
(2023)El objetivo de este trabajo fue realizar una auditoría interna sobre el sistema de control interno perteneciente a la pyme del rubro comercial “Tauil Centro de Compras” destinado a la actividad de supermercado, en la ... -
DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN UNA EMPRESA DE SALUD
(2016)El objetivo de este trabajo fue diseñar un sistema de costos para la toma de decisiones en una empresa de salud radicada en la ciudad de Córdoba capital. Del análisis de los resultados surge que, en organizaciones de salud, ...