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La contabilidad gerencial como sistema de información de getión estratégica. El caso de la empresa PYME "construcción S.A." del rubro de la costrucción.
(2016)
El presente trabajo se realizó con el objetivo de analizar la importancia de la Contabilidad Gerencial como Sistema de Información Estratégica para la toma de decisiones. A partir de un diagnóstico realizado sobre los ...
Responsabilidad social empresarial y el control interno. Caso de la PyME del rubro alimentación: "FAMILIA GRION SRL"
(2014-12-05)
El objetivo de este trabajo es analizar la Responsabilidad Social Empresarial y el Control Interno en el contexto de la PyME “FAMILIA GRION SRL” dedicada al rubro alimentación. Del análisis de los resultados surge que no ...
Procedimientos de auditoría externa ante controles internos informáticos
(2016-06-30)
El objetivo del presente trabajo es analizar los procedimientos de auditoría externa necesarios ante controles internos basados en sistemas informáticas. Para ello, en primer lugar, se considera cómo las nuevas tecnologías ...
Diseño de un plan de auditoría interna para una pyme del sector textil de Córdoba
(2017)
El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis sobre las ventajas que aporta el proceso de Auditoría Interna (AI) a las organizaciones. Además se profundizó sobre la factibilidad de adecuar la función de AI a empresas ...
Ventaja competitiva del management. Implementación de sistemas de gestión y control en Exa Aluminio S.A
(2018)
El objetivo de este trabajo consiste en analizar y evaluar elementos clave, que conduzcan al logro del desarrollo del management como ventaja competitiva, implementando sistemas de gestión y control en la empresa EXA ...
Auditoría enfocada en el funcionamiento integral de la sociedad Córdoba tú limpieza asegurada s.r.l.
(2018)
El objetivo general de este trabajo es auditar y evaluar el funcionamiento integral de la sociedad Córdoba Tú Limpieza Asegurada S.R.L., empresa vinculada al rubro de servicios de limpieza. A partir de los estudios realizados ...
“Cuadro de mando integral, Control interno y evaluación de gestión estratégica en una Entidad Financiera de la ciudad de Córdoba”.
(2015-06-30)
El objetivo general de este trabajo final fue analizar los beneficios en la gestión estratégica de una Entidad Financiera al complementar el modelo de Cuadro de Mando Integral y el Sistema de Control Interno. Del análisis ...
Contribución del enfoque de auditoría externa basado en riesgos a la eficiencia del control interno en las organizaciones objeto de auditoría
(2017)
El presente trabajo final analiza cómo la aplicación del Enfoque de Auditoría Externa basado en Riesgos contribuye a la eficiencia del Control Interno de las organizaciones objeto de auditoría. Para definir el Enfoque de ...
La cultura de improvisación en la pequeña y mediana empresa. Su impacto para un crecimiento sustentable
(2014-12-28)
El presente trabajo final busca resaltar la importancia de las PyMEs y empresas familiares en la economía y su aporte vital en la producción de un país, de igual manera establecer las principales debilidades que deben ...
Auditoría interna en el sector compras de una empresa de call center
(2018)
El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis de las ventajas que aporta el proceso de Auditoría Interna analizando al mismo tiempo las Normas Internaciones de Auditoría (NIA) para luego aplicar lo estudiado a ...