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Auditoría enfocada en el funcionamiento integral de la sociedad Córdoba tú limpieza asegurada s.r.l.
(2018)
El objetivo general de este trabajo es auditar y evaluar el funcionamiento integral de la sociedad Córdoba Tú Limpieza Asegurada S.R.L., empresa vinculada al rubro de servicios de limpieza. A partir de los estudios realizados ...
Análisis de las normativas legales y fiscales aplicables a las empresas Fintech en Argentina. Impacto sobre la rentabilidad, control interno y evolución
(2021)
El objetivo de este trabajo final fue analizar la normativa legal y fiscal aplicable a las empresas Fintech en Argentina para optimizar la rentabilidad, las alternativas de gestión y el control interno. Del análisis de los ...
Lineamientos para el diseño de un cuadro de mando integral. El caso de una pyme de servicios profesionales contables “Estudio Borrione y Asociados – Especialistas en Tributación y Auditoría”
(2021)
El objetivo de este trabajo final fue generar lineamientos para el diseño de un Cuadro de Mando Integral para la pyme de servicios profesionales contables “ESTUDIO BORRIONE Y ASOCIADOS – Especialistas en Tributación y ...
Diseño de un sistema integral de control interno y definición de indicadores clave de gestión como apoyo a la toma de decisiones. Caso de aplicación en empresa del rubro automotriz, localizada en Córdoba
(2023)
El objetivo de este trabajo final fue diseñar un sistema de control interno y definir indicadores de gestión clave para el área de repuestos de una empresa del rubro automotriz, que contribuya a optimizar el proceso de ...
Auditoría interna en el sector compras de una empresa de call center
(2018)
El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis de las ventajas que aporta el proceso de Auditoría Interna analizando al mismo tiempo las Normas Internaciones de Auditoría (NIA) para luego aplicar lo estudiado a ...
Sistema de control interno, auditoría interna y modelos de gestión en sociedades del estado
(2019)
El objetivo del presente trabajo fue analizar el Sistema de Control Interno, Auditoría Interna y un modelo de Gestión para Sociedades del Estado que brindan servicios.
Se determinó que el control interno y la auditoría ...
Procedimiento de control interno en el circuito de compras para una pequeña empresa constructora. Impacto sobre la gestión y el proceso de toma de decisiones
(2021)
El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar lineamientos para el diseño de un procedimiento de control interno en el circuito de compras de una pequeña empresa constructora, que permitan una gestión integral ...
La transparencia y el control interno en el sector público. El caso del municipio de Monte Cristo (Provincia de Córdoba)
(2019)
El objetivo principal de este trabajo fue analizar el significado de transparencia en el sector público y en qué medida, el control interno, sirve para lograrla; y estudiar la posibilidad de aplicar el sistema de subasta ...
Balance social en entidades sin fines de lucro
(2019)
El objetivo del presente trabajo final de carrera es analizar la función e importancia que cumple, o podría cumplir, el Balance Social (BS) en las Entidades sin Fines de Lucro (ESFL). Del análisis de los resultados surgió ...
Efectos de la implementación de un nuevo sistema de gestión contable ERP en una empresa internacional del sector agronegocios
(2023)
El objetivo de este trabajo fue identificar los principales efectos derivados del proceso de implementación de un nuevo sistema de gestión contable ERP en una empresa del sector agronegocios, enfocados en las áreas de ...